审计论文
- 2011-07-24· 风险管理、内部控制与内部审计三者在企业的关系论述
- 2011-07-24· 内部审计风险成因分析
- 2011-07-24· 探讨我国内部审计现状及其建议
- 2011-04-06· 政府绩效审计问题研究
- 2011-03-11· 公司治理与审计质量:经验证据
- 2011-03-06· 中国证券市场审计失败案例研究
- 2011-03-05· 基于平衡记分卡的内部审计部门绩效考核指标体系
- 2011-03-03· 我国注册会计师审计质量控制体系研究
- 2011-03-02· 老挝注册会计师行业监管制度研究
- 2011-02-26· 我国证券审计市场现状----基于产业组织理论视角分析
- 2011-02-25· 论我国的信息系统审计
- 2011-02-25· 基于受托责任理论的内部审计若干问题研究
- 2011-02-24· 我国信息系统审计发展的思考
- 2011-02-22· 内部审计与企业风险管理
- 2011-02-21· 绩效审计研究
- 2011-02-20· 会计责任与审计责任的区分盲点——基于科龙事件的分析
- 2011-02-19· 内部治理结构与上市公司财务舞弊:基于北大科技的案例研究
- 2011-02-16· 内部控制鉴证准则研究
- 2011-02-13· 透视中国铝业——从财务报表到商业模式创新
- 2011-02-11· 关于内部审计外部化的理性分析
- 2011-02-11· 审计案例教学模式研究
- 2011-02-10· 多元化的陷阱———再论管理咨询服务对审计独立性的影响
- 2011-02-03· 对我国国家审计未来定位问题的探索
- 2011-02-03· 审计委员会、公司治理与投资者利益保护 ——基于中国上市公司的经验证据
- 2011-01-23· 风险导向审计的实施动因、特点及实施困难
- 2011-01-23· 从现代风险导向审计的两种不同视角谈起
- 2011-01-23· 风险导向审计模式的产生
- 2011-01-23· 审计项目风险的防范和控制之我见
- 2011-01-23· 施工项目风险管理中内部审计的研究
- 2011-01-23· 通过审计风险模型看现代风险导向审计
- 2011-01-23· 浅议我国风险导向审计的运用
- 2011-01-23· 现代风险导向审计的涵义
- 2011-01-23· 目前在我国审计界应慎言风险导向审计模式的观点
- 2011-01-23· 我国新建立的审计准则体系下的审计模式探讨
- 2011-01-22· 对CPA审计内部控制测试中属性抽样的探讨
- 2011-01-22· 我国证券市场独立审计质量的现状、成因与对策研究
- 2011-01-22· 环境审计研究
- 2011-01-22· 我国开展政府绩效审计研究
- 2011-01-22· 证券市场审计质量低下的原因及对策研究
- 2011-01-22· 审计质量和内部控制对企业财务信息披露影响之研究
- 2011-01-22· 企业信息战略规划及其信息审计研究
- 2011-01-22· 绿色大学环境管理体系的建立实施与审计
- 2011-01-22· 绿色政府的建立与审计
- 2011-01-22· 顾客关系管理应用于会计师事务所审计品质之研究(入)
- 2011-01-22· 村级集体经济组织审计模式研究
- 2011-01-22· 我国国家环境审计的基本构想
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